Показать сообщение отдельно
Старый 01.08.2007, 14:03   #1  
aevi82 is offline
aevi82
Участник
 
141 / 14 (1) ++
Регистрация: 25.11.2004
Адрес: г. Сергиев Посад
Настройки консолидации
Доброго времени суток.
Люди, вроде консолидация уже много раз обсуждалась, но чего-то я не нашел ответ на свои вопросы...
1. Пытаюсь консолидировать аналитику Центр затрат по методу Групповой код аналитики, но, что в интерактивном режиме, что в экспорте/импорте через файлы все равно рисуется код аналитики из проводки. Причем все остальные методы переноса аналитики работают (без аналитики, фирма, счет). Почему так грустно?
2. В одной из дочерних компаний помечаю субсчет, по которому идут валютные проводки, как денежный. В консолидирующей компании (компании холдинга) в Настройки\Курсы валют на закладке Консолидация ввожу спецовый курс валюты для консолидации по денежным счетам. Однако при консолидации этот курс не учитывается, а берется либо курс операции либо курс на конец месяца в дочерней компании, если при консолидации установлен флажок "Считать курсовую разницу". Как заставить систему пересчитывать валютные проводки по курсу консолидации?

Заранее благодарен.
__________________
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").