Всем привет

Интересуюсь подтверждением экспортного НДС 0%
Получилось ли у кого-то произвести в 2009 (RU8) такую последовательность действий для подтверждения права применения ставки ндс 0% при отгрузках на экспорт (последовательность нехитрая):
1.Создается счет-фактура 0% - Дата 01.08.2012
2.Указывается дата экспорта (Счет-фактура/Внешняя торговля/ поле Дата экспорта) – 15.08.2012. (при этом автоматически рассчитывается дата окончания в поле Дата окончания)
3.Запускается предварительная обработка счетов фактур – при этом фактуре присваивается тип Неподтвержденный НДС и создается корр. счет-фактура №1 по ставке 18% по отношению к исходной (0%) .
4.Создается и закрывается книга продаж
5.Подтверждаем экспорт – проставляем дату подтверждения в поле Дата подтверждения (дата подтверждения больше чем дата в поле Дата окончания)
6.Запускаем предварительную обработку счетов-фактур, чтобы присвоить тип исходной фактуре - Просроченное подтверждение. Выводится ошибка, что существует корректирующий счет-фактура №1 (корректирующая счета-фактура, созданная на этапе п.3).
Получилось ли у кого-то присвоить тип Просроченное подтверждение и что для этого делали?