|
16.11.2010, 18:17 | #1 |
Участник
|
ОСВ по клиентам / поставщикам
Добрый день. Перечитал кучу докумментации, если повторюсь, зараннее извиняюсь, но хочу уточнить. Axapta2009. Такая ситуация:
Цитата:
1. Отгрузка клиенту в валюте (условных единицах)
01.10.2010 Дт62 Кт90 100EUR 2. Оплата клиента за товар в рублях 10.10.2010 Дт51 Кт62 4000RUR 3. В момент сопоставления начислилась курсовая разница 10.10.2010 Дт91 Кт62 143,62RUR Использую разные профили, для рублевых и валютных операций. При сопоставлении происходит закрытие счета, переброс сальдо. Тогда в ОСВ суммы отражаются и по Дт и по Кт. В указанной валюте (EUR) будет 0. Но что делать если сопоставление не провели, или клиент переплатил, или совершил авансовый платеж? |
|
16.11.2010, 20:27 | #2 |
Microsoft Dynamics
|
В Hotfix Rollup 4 появилась возможность отображать дополнительную детализацию сальдо (свернутое, развернутое) при построении ОСВ по клиентам/поставщикам - это как раз позволяет отслеживать открытый баланс по документам с учетом сопоставлений.
Это если я Вас правильно понял. Если же неправильно - то в системе нет иного способа закрыть баланс по накладной платежом, тем более, если профили разноски отличаются, кроме как сопоставив их.
__________________
You should use Bing before asking dumb questions. |
|
17.11.2010, 10:32 | #3 |
Участник
|
Цитата:
Заключили договор с клиентом (юридически) в условных единицах. Соответственно, обязательства по договору с этим клиентам в условных единицах и акты сверки в том числе. Существуют отгрузки в у.е. Оплаты из банка приходят в рублях, т.к. операции по банку могут быть только в рублях (или в реалной валюте для иностранных контрагентов). Существуют предоплаты клиента по данному договору (в системе в рублях). Нужно сформировать ОСВ, которая включит все операции по данному договору (отгрузки, платежи) в валюте договора по курсу на дату операции. Как-то так. С точки зрения системы - это нелогично, с точки зрения БУ - так нужно... Что делать? |
|
17.11.2010, 12:07 | #4 |
Участник
|
А договор в чем? В у.е?
Ведь саму "у.е" можно завести как валюту, вести по ней курсы и начисления. А оплаты уже по факту, тогда курсачи будут уже к этому у.е но в основной валюте учета. В остальном такое у.е будет обычно валютой со всеми отчетами просмотра валютных операций. Открытое сальдо по начислениям и будет остатком в у.е (нужно сопоставление перед построением отчета). Ну или сделать свой отчетик, где будет сверка в приведении к у.е на дату без учета сопоставления - тогда можно операции делать в настоящей валюте, а у.е все равно вести как валюту с курсами, но уже без прямых проводок по ней. |
|
17.11.2010, 16:45 | #5 |
Участник
|
Включите автоматическое сопоставление.....чтобы не забывали -)
Но возникнет проблема с другим - если отгрузки, оплаты ведутся как попало и сопоставляться будет не так как надо. |
|
18.11.2010, 17:57 | #6 |
Участник
|
Нашел выход в регламентировании работы бухов, чтобы обойтись без модификаций.
При разноске платежей по валютным договорам суммы заносить в рублях Если существуют предоплаты или переплаты, заносить в валюте договора с пометкой предоплата (т.к. по БУ по счету отгрузок не может быть кредитового сальдо, кроме как счетов Аванса). Тогда с помощью детализации ОСВ (Rollup 4) в указанной валюте можно увидеть всю необходимую информацию (если, опять же, все сопоставили) |
|