![]() |
#1 |
Участник
|
При обработке накладной пропадают налоги
Axapta3.0 SP2
При создании закупки указаны Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры. Просмотр налогов отражает корректную сумму НДС. После обработки Накладной при обработке Счета-фактуры в бланке фактуры НДС отсутствует , и соответственно в Главной книге не формируется проводка Д 68.2 - К 19.3. Одновременная обработка Накладной и Счета-фактуры приводит к тому же результату. |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
При разнесении накладной по закупке формируется проводка дб.19 кр.60
А проводка дб.68.2 кр.19 формируется при возмещении НДС в периодических операциях обработкой входящего НДС (обычно раз в месяц при формировании книги покупок) |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
Спасибо за информацию.
Поставлю вопрос по-другому. В закупке с настроенными налоговыми группами при обработке Счета-фактуры НДС отсутствует, при Обработке входящего НДС с строках окна Книга покупок (Обработка входящего НДС) в полях НДС20% и НДС 10% стоят НУЛИ. Тип налога для Налогового кода установлен НДС20%. |
|
![]() |
#4 |
Участник
|
Т.е я правильно понимаю что при просмотре итогов по закупке у вас показывается корректная сумма по НДС, а при разноске накладной проводки не формируются?
|
|
![]() |
#5 |
Участник
|
Да, при создании закупки сумма НДС корректная.
При разноске накладной формируются проводки Д10.9 - К60.1 Д19.3 - К60.1 После этого НДС пропадает, и при Обработке входящего НДС обрабатывать нечего. |
|
![]() |
#6 |
Участник
|
В самой накладной после разноски сумма налога присутствует?
__________________
![]() |
|
![]() |
#7 |
Участник
|
Присутствует и в накладной, и в Документе ГК.
|
|
![]() |
#8 |
Участник
|
Удалить и создать заново счет-фактуру пробовали?
__________________
![]() |
|
![]() |
#9 |
Участник
|
В той же закупке не пробовали.
Создавали новую закупку, там тоже самое. |
|
![]() |
#10 |
Участник
|
1) В строках "безналоговой" счета-фактуры на закладке "Сумма" в группе "НДС" посмотрите правильно ли запонены все поля.
2) Вам не кажеться что проблема в этом http://www.axforum.info/forums/showt...2373#post32373
__________________
![]() |
|
![]() |
#11 |
Участник
|
1) При обработке счета-фактуры нет закладки "Сумма"
2) Это наша же проблема. Ее решение не повлияло на данные грабли. |
|
![]() |
#12 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Filip
1) При обработке счета-фактуры нет закладки "Сумма"
__________________
![]() |
|
![]() |
#13 |
Участник
|
При обработке счета-фактуры в поле Сумма накладной - 2044р
При просмотре фактуры в поле Сумма с налогом - 1732р На закладке "Сумма" в группе "НДС" - нули |
|
![]() |
#14 |
Участник
|
Там еще есть поля тип налога и налоговый код.
__________________
![]() |
|
![]() |
#15 |
Участник
|
Ставка НДС - 0,0
Тип НДС - Не облагается НДС |
|
![]() |
#16 |
Участник
|
Раскрыла таблицу Строки накладных поствщика - VendInvoiceTrans.
В поле TaxAmount (по хелпу это Сумма налога Отображает налог, рассчитанный на основании Код налоговой группы номенкл. и Налоговая группа номенкл.. ) стоят нули. Почему же при разноске накладной проводки в ГК заносятся корректные, а в таблицу со строками накладной значение НДС не попадает? |
|
![]() |
#17 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано ppson
Там еще есть поля тип налога и налоговый код. ![]() Кстати у вас загружена хот фикс от MBS "решающий" проблему 18% НДС
__________________
![]() |
|
![]() |
#18 |
Участник
|
Проблема решилась после установки флажка ГК/Параметры/Налоги/Накладная/Налог по каждой строке фактуры
|
|
![]() |
#19 |
Участник
|
![]()
Axapta 3.0 SP3 CU1
При создании закупки указаны Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры. Просмотр налогов отражает корректную сумму НДС. После обработки накладной формируется проводка дб.19 кр.60. При просмотре разнесенной накладной и счета-фактуры налог присутствует и тоже корректно отображается ![]() ![]() Проверила все настройки не один раз, вроде все указала. Почитала здесь, на форуме: описанные ошибки отсутствуют. |
|
![]() |
#20 |
Участник
|
Если Вы еще не нашли решение, то оно следующее:
Для того, что бы увидеть счет фактуру в функции "обработка входящего НДС", то ее нужно оплатить - т.е. сопоставить с платежом. Вот и все собственно, удачи. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|