01.08.2007, 14:03 | #1 |
Участник
|
Настройки консолидации
Доброго времени суток.
Люди, вроде консолидация уже много раз обсуждалась, но чего-то я не нашел ответ на свои вопросы... 1. Пытаюсь консолидировать аналитику Центр затрат по методу Групповой код аналитики, но, что в интерактивном режиме, что в экспорте/импорте через файлы все равно рисуется код аналитики из проводки. Причем все остальные методы переноса аналитики работают (без аналитики, фирма, счет). Почему так грустно? 2. В одной из дочерних компаний помечаю субсчет, по которому идут валютные проводки, как денежный. В консолидирующей компании (компании холдинга) в Настройки\Курсы валют на закладке Консолидация ввожу спецовый курс валюты для консолидации по денежным счетам. Однако при консолидации этот курс не учитывается, а берется либо курс операции либо курс на конец месяца в дочерней компании, если при консолидации установлен флажок "Считать курсовую разницу". Как заставить систему пересчитывать валютные проводки по курсу консолидации? Заранее благодарен.
__________________
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву? - Да, консультантом. (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита"). |
|