|
![]() |
#1 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Ann
спасибо за ответ, возможно, я не совсем корректно описала проблему, на самом деле проблема вот в чем: под коррекцией НДС подразумевается воод налоговой проводки через журнал ГК. после этого нажимаем на кнопку функции/ книга покупок. вот там и формируется СФ. причем ее номер берется из номерной серии, а дата - из дата проводки в ГК. В этом случае могу посоветовать исправлять номер счета фактуры в самой книге Цитата:
Изначально опубликовано Ann
и они не могут сказать, по каким СФ висит невозмещенный НДС. ![]() Могут. Просто не хотят выверку осуществлять. 19 счет модульный и в 99.99% ведеться в модуле "Расчеты с поставщиками" в разрезе первичных документов - накладных. Судя по всему вы занесли сальдо по 19 счет налоговыми проводками, что неправильно. Могу посоветовать только осущесвтить кастомизацию для ручного ввода номера счет-фактуры.
__________________
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|