Цитата:
Сообщение от
ppson
1) при счетке оборотов в ОСВ по клиентам делали ли группировку по счетам?
2) В всех профилях разноски по клиентам один счет расчетов или несколько?
Если несколько - сверьте ОСВ ГК по всем счетам расчетов и ОСВ по Клиентам.
ОСВ по клиентам формируется по профилю разноски и его текущей настройке. Если после проведения проводок менялись счета в настройках профилей разноски, то это может быть одной из причин расхождений.
3) сделайте выверки ГК и модуля клиентов "Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Выверка клиентов". Проверьте ваучеры, которые по вышему мнению показывают бред. Одной из причин бреда может быть что по 62 счету бухгалтера делали проводки напрямую в ГК, либо есть кривые настройки разносок из других модулей, настроенных на 62 счет.
4) Некоторые продвинутые бухгалтера умудряются в строках заказов при отгрузке указывать не счет реализации а счет расчетов, при этом система генерила проводки Дб 62 Кр 62
если и это не поможет
5) Метод научного тыка - сделайте оборотки за 1 день, выгрузите ваучеры из двух обороток в Excel и сверьте, может еще чего интересного откопаете
2) Несколько.
3) Делал. Некоторые данные были верными, но большинство проводок, которые он показал, были нормальными. Т.е. они не влияли на расхождение.
Причем соотношение верно/не верно было, примерно 1 к 80

Очень уж муторный процесс оказался

4) Такого пока не замечал. Слава богу.
5) Так и делаю... Осталось всего 216 дней выгрузить