|
![]() |
#1 |
Участник
|
В том то и дело, что логично, чтобы при оплате поставщикам
электронным способом статус менялся на "Отправлено" и создавался файл (т.е. это и есть момент экспорта ?) для отправки. Файл создается а статус автоматически не меняется. |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
Разобрался в чем была проблема. Решил написать, вдруг у кого-то такая же.
Все оказалось просто, но догадываться пришлось наверное неделю ![]() Дело в том, что выставляя способ оплаты в журнале платежей данные Способа оплаты, банковский счет автоматически не переносятся в форму "Создания Платежей" Функции--Создание Платежей. Это я заметил и поправил. И кроме этого, так же и номер счета поставщика автоматом не переноситься, а остается последний используемый, его надо выбирать при помощи кнопки "Выбрать" и следить чтоб он соответствовал нужному поставщику. Вобщем-то и все. После этого чек формируется как надо. ![]() |
|