02.09.2003, 13:16 | #1 |
Участник
|
Сальдо 70 счет
Скажите плз
Кто-нибудь пробовал получить сальдо по 70 счету в разрезе сотрудников в Аксапте? Заранее спасибо |
|
02.09.2003, 14:50 | #2 |
Banned
|
В версии 3.0 SP1 RU сделали оборотку по подотчетникам. Баланс по подотчетникам из 2.5 SP4 и выше вам тоже должен подойти.
|
|
02.09.2003, 15:42 | #3 |
Участник
|
Данная оборотка показывает обороты по 71-му счету, но не по 70-му... Т.е., к отражению операций по зарплате (которые по логике вещей ведутся в модуле "Расчеты с персоналом") она не имеет никакого отношения!
Вместе с созданием модулей "Расчеты с персоналом" и функциональности ведения расчетов с подотчетными лицами не были сделаны отчеты по выверке с ГК (находятся в Главная Книга\Отчеты\Выверка). Тем самым, бухгалтер практически не имеет инструмента, чтобы отследить, в каких операциях по 70-му и 71-му счету была упущена аналитика по сотруднику. |
|
02.09.2003, 16:47 | #4 |
Banned
|
Сорри, протормозил. Действительно, зарплата, а не подотчетники. Ок, тогда готового отчета, похоже нет. Результата можно добиться автоотчетом с суммрованием по таблице RPayTrans, где поле RPayTrans.SetOffAccount == 70*, а период зарплаты - от минус бесконечности до прошлого месяца включительно. При этом надо выбросить проводки по видам зарплаты, которые не разносятся в ГК, с помощью соотв. фильтра.
Но все это работает в предположении, что при разноске журнала зарплаты бухгалтер не правит суммы, не изменят счета. Не делает проводок по 70 счету извне зарплаты. Если хоть одно из условий не выполнено, появятся расхождения между сальдо и отчетом, и задача не будет решаться в принципе. Это, пожалуй, единственный способ, если зарплата разносится в режиме "суммирования". В противном случае, если разноска идет по принципу одна проводка - один сотрудник, код сотрудника сохраняется в тексте бухгалтерской проводки, и задача становится тривиальной. |
|
02.09.2003, 16:50 | #5 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
Но все это работает в предположении, что при разноске журнала зарплаты бухгалтер не правит суммы, не изменят счета. Не делает проводок по 70 счету извне зарплаты. Если хоть одно из условий не выполнено, появятся расхождения между сальдо и отчетом, и задача не будет решаться в принципе. |
|
02.09.2003, 16:59 | #6 |
Banned
|
Цитата:
Вот для того ... и используется отчет по выверке, который отстутствует в Системе.
|
|
02.09.2003, 18:14 | #7 |
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
В версии 3.0 SP1 RU сделали ... |
|
02.09.2003, 18:25 | #8 |
Banned
|
Цитата:
Вопрос не по сабджу: не в курсе когда исправят функцию перевода сотрудника? До сих пор перевести сотрудника можно только 1 числа месяца.
|
|
02.09.2003, 20:21 | #9 |
Участник
|
.
|
|
02.09.2003, 20:27 | #10 |
Участник
|
Если подробнее.
Проблема в следующем. На предприятии зп выдается через кассу расходными кассовыми ордерами. Мы, при формировании платежных ведомостей сделали (помимо формирования по предеприятию и по отделу) создание по сотруднику. И т.о. каждую платежную ведомость сопоставили с расходником. И выдаем зп через РКО в модуле денежные средства. Также создали процелуру расчета начального сальда, то есть просто расчет сумм по сотрудникам без налогов, и разнесли данные проводки. Насколько я понял все вышеперчисленные ответы (кстати огромное спасибо за них), сопоставить начсиление зп, выдачу зп и начальное сальдо в одном отчете в Аксапте не представляется возможным? |
|
03.09.2003, 09:23 | #11 |
Moderator
|
Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
Это VLEG может сказать. EVGL нынче не у дел, комбинация букв другая. Инсайд: перевод сотрудников на любую дату запрограммирован на третьей версии, будет включаться в очередную локальную сборку, тестироваться и выпускаться ориентировочно в октябре. Т.е. SP1HF1 или SP2. |
|
03.09.2003, 09:25 | #12 |
Moderator
|
Цитата:
Изначально опубликовано Den
Если подробнее. Проблема в следующем. На предприятии зп выдается через кассу расходными кассовыми ордерами. Мы, при формировании платежных ведомостей сделали (помимо формирования по предеприятию и по отделу) создание по сотруднику. И т.о. каждую платежную ведомость сопоставили с расходником. И выдаем зп через РКО в модуле денежные средства. Также создали процелуру расчета начального сальда, то есть просто расчет сумм по сотрудникам без налогов, и разнесли данные проводки. Насколько я понял все вышеперчисленные ответы (кстати огромное спасибо за них), сопоставить начсиление зп, выдачу зп и начальное сальдо в одном отчете в Аксапте не представляется возможным? |
|
|
|