AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.11.2005, 19:59   #6  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от kosenkov
...
Пример: за ноябрь учли зарплату рабочих цеха сборки продукции "А" (выдали, начислили - не суть, главное - это считается учтенной затратой - пусть дебет 25 счета). За ноябрь выпустили продукции "А" 100 единиц. Но ничего не продали. Пусть правила распределения заданы такие, что зарплата рабочих цеха сборки продукции "А" относится только на продукцию "А" (но при этом не связана жестко с объемом производства - считается как-то отдельно, по своим правилам. Но на конец месяца сумму знаем). Так вот, если ничего не продали, то зарплата за ноябрь не должна быть учтена в финансовом результате ноября (не директ-костинг). Если за декабрь ничего не выпустили, и продали половину из того, что выпустили в ноябре - половина из затрат ноября должна отнестись на финансовый результат декабря (соответственно правилам распределения).
...
Пока я так и не понял, чем не подходит вариант с номенклатурой.

Давайте пока уточним постановку. Итак, есть n-е количество затрат. Например, З/П рабочих цеха "А". Это некая сумма, которая становится известной в конце месяца. Ее нужно распределить на номенклатуру, произведенную за прошедший месяц.

Правильно?

Если да, то создаем номенклатуру "ВЕЗПРЦА". Пусть называется "Виртуальная единица зарплаты рабочих цеха А". Единица измерения "ЕД", т.е. "Единица".

Добавляем ее в спецификацию. Устанавливаем потребление 1 ЕД ("1" — это на самом деле коэффициент; м.б. и 1.7, например, как вы спрашивали раньше).

В течение месяца производим номенклатуру. В конце месяца видим, что потребили, например, 5,465 единиц (в минус). Предположим, что заплатили рабочим 54,748 руб. Берем калькулятор и считаем: 54,748 / 5,465 = 10.02. Значит 1 ВЕЗПРЦА стоит 10.02 руб. Теперь приходуем складским журналом 5,465 ВЕЗПРЦА по с/с 10.02 руб. да еще и первым числом прошедшего месяца. Общая стоимость 54,748. В качестве корсчета указываем счет зарплаты (70). ВЕЗПРЦА должно учитываться где-то на 25-м счете.

После закрытия склада зарплату можно будет увидеть в себестоимости готовой продукции. Если вы ее не продадите, то она в отчет по прибылям и убыткам не попадет. Если продадите, то при закрытии склада скорректируется еще и себестоимость реализованной продукции. И попадет зарплата в отчет.
__________________
С уважением,
glibs®
Теги
как правильно, производство, себестоимость

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Не распределяются затраты в Учете затрат 4.0 Lyuberetskaya DAX: Функционал 3 16.04.2007 14:22
Распределение общепроизводственных затрат UU DAX: Функционал 22 16.02.2006 17:06
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Распределение косвенных затрат в производсте denp DAX: Функционал 29 04.01.2004 17:03

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.