21.08.2013, 18:07 | #1 |
Ax 2012 Junior
|
Не рождаются проводки по накладной
Всем доброго времени суток!
У меня AX2012. Подробнее о проблеме: Вариант первый: Создаю журнал накладных в модуле "Расчеты с поставщиками" -> Разношу его -> Иду в "Запросы - Журнал накладных", выбираю созданную накладную - Проводки существуют и в "Анализе счета" всё отображается. Всё хорошо. Вариант второй: Создаю заказ на покупку - Из него создаю накладную - Разношу её. Накладная переходит в раздел "Открытые накладные поставщиков". Создаю журнал платежей - Создаю в нём строку - Сопоставляю её с накладной - Разношу журнал. Перехожу в "Запросы - Журнал накладных", выбираю накладную, но по ней нет никаких проводок и в "Анализе счета" ничего не отображается. Всё плохо. Подскажите, что я не правильно делаю? Бьюсь с этим уже не первый день, вариантов никаких. Спасибо. |
|
21.08.2013, 22:37 | #2 |
Administrator
|
Первое что приходит в голову - у Вас не настроена разноска номенклатуры. Т.е. при разноске заказа на покупку система не находит в настройках 41-й счет и поэтому не генерит весь пул проводок.
В журнале же накладных нет 41-го счета - там его аналог указывается вручную - поэтому там у Вас все получается.
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени |
|
21.08.2013, 23:34 | #3 |
Banned
|
Настроена периодическая разноска вместо онлайновой в ГК?
|
|
22.08.2013, 09:59 | #4 |
Участник
|
Может быть вы не указываете сумму в закупке? Если сумма не указана, то по накладной проводки в ГК не создаются.
|
|
22.08.2013, 10:30 | #5 |
Участник
|
В 2012 в первую очередь надо это проверить.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
22.08.2013, 11:21 | #6 |
Ax 2012 Junior
|
sukhanchik
Управление запасами и складами - Настройка - Разноска -закладка "Заказа на покупку", пункт "Покупка,приход на склад": указаны счета для материалов 10-ый, для товаров 41-ый, для услуг 26-ой. ice321i Суммы есть везде(в заказе, накладной и журнале платежей). Даже без журнала платежей, после разноски накладной должна рождаться проводка по ней. Я правильно понимаю? Может перед тем, как разнести накладную с ней надо что-то сделать ещё? EVGL, Ivanhoe А вот про это можно чуть подробнее? Что это такое и где тыкать? Последний раз редактировалось csiron; 22.08.2013 в 11:32. |
|
22.08.2013, 15:56 | #7 |
Ax 2012 Junior
|
up
|
|
22.08.2013, 16:16 | #8 |
MCTS
|
Главная книга / Настройки / Параметры, вкладка Правила переноса пакета
Если проводки в ГК нужны одновременно с разноской накладной, то выбрать режим переноса Синхронная.
__________________
I could tell you, but then I would have to bill you. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1). |
22.08.2013, 17:01 | #9 |
Ax 2012 Junior
|
twilight
Спасибо!) Накладная разнеслась. В "Запросы - Журнал накладных" смотрю ваучеры по ней: один по кредиту и один по дебету. Проводка тоже всего одна. Это правильно? Если создавать накладную в соответствующем журнале(не через заказ), то рождается два по дебету, два по кредиту и две проводки. Где ошибка? |
|
23.08.2013, 06:22 | #10 |
MCTS
|
в журнале накладных вторая пара проводок- это проводки по НДС?
если да то проверьте настройки НДС- налоговую группу у поставщика, налоговую группу у номенклатур, на пересчение налоговых кодов и тд |
|
23.08.2013, 10:50 | #11 |
Участник
|
Напишите проводки в том и другом случае - коллеги помогут намного быстрее.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
23.08.2013, 12:49 | #12 |
Ax 2012 Junior
|
Картинки вставил как смог.
У меня хромает терминология, но почему записей разное количество? Журнал накладных в запросах. Первая запись - накладная разнесённая из журнала накладных, а последняя "из заказов". Ваучеры по первой накладной(кнопка "ваучер"): Проводки по первой накладной(кнопка "проводки"): Ваучеры по второй накладной(последняя в списке): Проводки по второй накладной(последняя в списке): Вторую накладную просто разнёс и не сопоставлял с журналом платежей. Последний раз редактировалось csiron; 23.08.2013 в 12:54. |
|
23.08.2013, 15:31 | #13 |
Участник
|
И что вас смущает?
P.S. не надо смотреть "Все проводки" - это только путает, достаточно "Дебет" смотреть.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
23.08.2013, 15:48 | #14 |
Ax 2012 Junior
|
Тут скорее не смущение, а попытка понять(в теории) почему в первом случае две проводки по дебету, а во втором одна и почему в первом случае получилось " минус",а в втором "плюс"? По сути разносится просто накладная, а результат разный.
|
|
23.08.2013, 16:24 | #15 |
MCTS
|
по ваучеру с номером *002 (сформированной журналом накладных) действительно какая то странность, как минимум с типом проводок, с тем что сформиррвалось 2 вендтранса, и только по одному заполнен номер накладной, ну и проводки действительно непонятные, а можно посмотреть строки этого журнала накладных?
Последний раз редактировалось ashu; 23.08.2013 в 16:28. |
|
23.08.2013, 16:54 | #16 |
Ax 2012 Junior
|
ashu,
Вот строчка: |
|
24.08.2013, 07:44 | #17 |
MCTS
|
Обратите внимание на первый скрин, верхние дисплейные поля "Сальдо по Дебету" и "Сальдо по кредиту", создается впечатление что в журнале 2 строки где сумма и по дт и по кредиту- может одна из строк не отражается в форме? или была перенесена в другой журнал, или удалена из строк журнала
Больше вариантов сходу нет, к сожалению, разве что вопрос по самой операции- если методом пристального всматривания посмотреть на строку журнала- то по проводкам видно- что это оплата поставщику с расчетного счета (Дт 60 Кт 51)-НО непонятно в этом случае заполнение поля "Накладная (точнее тут понятно что это поле обязательно, просто по сути вы делаете оплату указывая номер накладной)", если есть возможность создайте такой же журнал и посмотрите какие проводки сформируются, и затем правильный журнал- то есть укажите сумму по кредиту. |
|
28.08.2013, 14:24 | #18 |
MCTS
|
получилось разобраться? ибо жуть как интересно в чем же дело...
|
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1). |
28.08.2013, 15:36 | #19 |
Ax 2012 Junior
|
ashu,
В указанном выше примере был только один журнал и только с одной строчкой, поэтому перенос в другой журнал можем исключить из вариантов. Вместе с "Правилами переноса пакета" передрал все параметры ГК из демо-базы. Создал новый журнальчик и указал сумму в кредите, вот результат: Строка журнала: Проводки по накладной: Как-то так... |
|
28.08.2013, 19:22 | #20 |
MCTS
|
то что стало хорошо это хорошо но всеп такие причины найти не получилось? а то что разные условия оплаты в "некорректном" случае, и в правильном, не пытались анализировать? (я про поле в строке журнала, если правильно помню значение этого этого поля может влиять на разноску в ГК- точнее порождать доп проводки)
|
|
|
|